Академия PwC С нами вы достигнете большего!
Курсы/Налоговое администрирование внутригрупповых сделок: теоретические и практические аспекты налоговых проверок

Налоговое администрирование внутригрупповых сделок: теоретические и практические аспекты налоговых проверок

К семинарам раздела "Налоги и вопросы трансфертного ценообразования"

С 2016 г. PwC запускает полугодовой обучающий курс, состоящий из 6 семинаров, раскрывающих теоретические и практические аспекты трансфертного ценообразования, вопросы контроля цен для целей налогообложения, установленные российским законодательством и международными рекомендациями.

Ведущие курса – специалисты группы трансфертного ценообразования с многолетним опытом работы. Процесс обучения построен на интерактивном взаимодействии со слушателями на протяжении всех 6 семинаров.

Структура семинаров построена таким образом, чтобы в результате прохождения курса у слушателей была возможность самостоятельно выявить контролируемые сделки, определить рыночный уровень цен или рентабельности, подготовить документацию, обосновывающую рыночный уровень цен (или рентабельности) по различным видам сделок, правильно заполнить уведомления по контролируемым сделкам, взаимодействовать с налоговыми органами по вопросам трансфертного ценообразования в рамках налоговых проверок, разработать линию защиты того или иного подхода в случае его оспаривания, организовать работу внутренней службы по контролю цен для целей налогообложения.

Все семинары сопровождаются практическими примерами-задачами и рассмотрением сложившейся судебной практики.

Продолжительность (одного семинара): 8 академических / 6 CPD часов / 1 день

Семинар может быть проведен в корпоративном формате, при этом программа семинара может быть изменена либо дополнена по желанию заказчика.

В рамках данного семинара

Вы получите ответы на следующие вопросы:

  • В чем заключаются теоретические основы налогового администрирования контролируемых сделок, в частности:

    • общие правила проведения проверок по трансфертному ценообразованию;
    • какую информацию могут получить налоговые органы без инициации специальной проверки по трансфертному ценообразованию и какие возможны действия со стороны налогоплательщика;
    • как определить сделки, по которым инициация проверки налоговыми органами наиболее вероятна;
    • на какие вопросы могут обратить внимание налоговые органы при проведении проверки по трансфертному ценообразованию?
  • Какие возможны действия со стороны налогоплательщика в рамках подготовки к проверке по трансфертному ценообразованию:
    • выявление возможности оспаривания выводов по функциональному профилю и выбору метода трансфертного ценообразования (возможности "двойного" прочтения договоров, неурегулированные договором отношения сторон);
    • подготовка defense-файлов (разработка стратегии взаимодействия с налоговыми органами, сбор и агрегация информации, подтверждающих позицию налогоплательщика, проведение "стресс - теста").
  • Как предотвратить/ разрешить спор с налоговыми органами по трансфертным ценам:
    • симметричные корректировки;
    • предварительные соглашения о ценообразовании;
    • взаимосогласительные процедуры.

Целевая аудитория

Данные семинары будут интересны руководителям и менеджерам среднего звена, специалистам экономических департаментов, финансовым и налоговым специалистам и аналитикам, а также работникам бухгалтерии.

Почему Академия PwC

  • Уникальные материалы, разработанные экспертами PwC
  • Преподаватели с международным дипломом АDIT и большим практическим опытом работы в сфере трансфертного ценообразования
  • Четкая структура и доступная форма изложения материала
  • Выполнение практических заданий по определению функционального профиля компаний, выбору метода трансфертного ценообразования, проведению экономического анализа

Сертификаты

По окончании тренинга участникам выдается Сертификат об участии в тренинге в Академии PwC, а также при необходимости сертификат, подтверждающий количество CPD-часов.

Программа семинара

  1. Правовые аспекты проведения налоговых проверок по трансфертному ценообразованию
  2. Методы и рекомендуемые процедуры подготовки к проведению налоговой проверки по трансфертному ценообразованию
  3. Обзор судебной практики 
  4. Рекомендуемый состав пакета документации, уведомления и defense-файла